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以物易物方式銷售,交易雙方都應(yīng)作購銷處理,各自按發(fā)出貨物的銷售額計算銷項稅額,按收到的貨物作為購貨額計算進(jìn)項稅額。
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增值稅納稅人將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送到另一個機(jī)構(gòu)用于銷售的,應(yīng)視同銷售貨物繳納增值稅。()
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自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人對采用簡易計稅辦法計稅的特定應(yīng)稅行為,一律適用3%的征收率。
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