A.上年度審計報告 B.審計計劃 C.風險評估 D.控制測試
A.控制的有效性會受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響 B.管理人員可能會濫用職權,凌駕于內(nèi)部控制上 C.內(nèi)部控制的設計與實施需要考慮成本與效益 D.內(nèi)部控制只能為控制目標的實現(xiàn)提供合理保證
A.真實情況 B.風險狀況 C.缺陷 D.潛在風險