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以下選項不屬于內部審計人員為獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),以支持審計結論、意見和建議可以運用的方法的是()。
A.觀察
B.計算
C.分析程序
D.估算
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單項選擇題
內部審計機構和內部審計人員應當全面關注()風險,以風險為基礎組織實施內部審計業(yè)務。
A.組織
B.全面
C.系統(tǒng)
D.市場
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單項選擇題
內部審計機構應當根據(jù)組織的風險狀況、管理需要及審計資源的配置情況,編制()審計計劃。
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
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