多項(xiàng)選擇題

財(cái)務(wù)組織體系內(nèi)部控制評估主要反映()。

A、企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督
B、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
C、財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督的日常職責(zé)管理
D、審計(jì)工作成果及發(fā)現(xiàn)并解決重大內(nèi)部控制缺陷情況

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