A.違反了,因為內(nèi)部審計資源稀缺并不能成為不采取后續(xù)措施的充分理由。 B.沒有違反,因為有證據(jù)表明被審計部門有充分的動機采取糾正措施,沒有必要采取后續(xù)措施。 C.沒有違反,因為《標準》沒有具體規(guī)定是否需要開展后續(xù)工作。 D.違反了,因為《標準》要求審計師確定客戶是否恰當落實了審計師的所有建議。
A.來自賒銷和市場推廣人員的信息,這些人員負責(zé)對賒銷政策進行重新評估。 B.財務(wù)主管就糾正措施的落實情況所提供的階段性更新信息。 C.應(yīng)收賬款經(jīng)理就未收回應(yīng)收賬款的收回情況所做的回復(fù)。 D.信息技術(shù)部門就新的應(yīng)收賬款系統(tǒng)的實施情況提供更新信息。
A.要求所有的采購都要在經(jīng)授權(quán)的供貨商清單中選擇供貨商,該清單由負責(zé)簽發(fā)采購訂單的人獨自保存。 B.依據(jù)實際生產(chǎn)情況,要求只能對事前批準的供貨商支付采購款。 C.要求合同附有供應(yīng)產(chǎn)品零部件的所有主要供貨商。 D.要求一個月的總采購額不得超過該月的預(yù)算采購額。