A.對內(nèi)部控制的初步評價結(jié)果 B.審計人員對企業(yè)內(nèi)部控制制度的了解 C.實質(zhì)性測試的范圍和數(shù)量 D.審計人員職業(yè)判斷
A.數(shù)量足夠 B.合法性 C.可靠性 D.相關(guān)性
A.被審計單位提供的銷售合同 B.被審計單位提供的供應(yīng)商開具的發(fā)票 C.被審計單位已對外報送的會計報表 D.被審計單位管理當(dāng)局聲明書