單項選擇題

審計范圍的限制是對內部審計活動的一種限定,會妨礙內部審計部門實現(xiàn)其目標和計劃。審計范圍限制不包括:()

A.內部審計章程中所規(guī)定的審計范圍
B.經(jīng)批準的審計工作進度
C.實施必要的業(yè)務程序
D.首席審計執(zhí)行官的意見

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